Способы оплаты пеней по налогу

Сколько видов налогов — столько пеней и штрафов и по ним. Для каждого вида нужна своя платёжка с особенными реквизитами. Реквизиты будут зависеть даже от того, добровольно вы собрались платить штрафы и пени или нет.

Эльба готовит платёжки по пени и штрафам автоматически, если в раздел Письма пришло требование на их уплату. Вы увидите в открытом требовании кнопку «Оплатить или скачать платёжки».

Если налоговая вдруг прислала требование на бумаге, или вы хотите покончить с хвостами добровольно, не дожидаясь требования, создайте платёжку сами в Эльбе из раздела «Платёжки» → «Уплата штрафа, пени в бюджет». Разберём, как заполнить поля платёжки.

Уплата пеней платежным поручением в 2020-2021 годах

Прежде всего, напомним, что посредством пеней обеспечивается своевременность уплаты обязательных платежей. В то же время пеня — это не санкция, а обеспечительная мера.
Подробнее о пенях по налогам читайте в этой статье.

Рассчитать пени можно с помощью нашего калькулятора.

У платежного поручения на пени есть как сходства с платежкой по основному платежу (в нем ставят тот же статус плательщика, указывают те же реквизиты получателя, того же администратора доходов), так и различия. На последних остановимся подробнее.

Итак, отличие 1-е — КБК (поле 104). Для пеней по налогам всегда есть свой код бюджетной классификации, в 14–17-м разрядах которого указывается код подвида дохода — 2100. С этим кодом связано существенное изменение в заполнении платежных поручений: с 2015 года мы больше не заполняем поле 110 «Тип платежа».

Ранее при уплате пеней в нем проставляли шифр пеней ПЕ. Теперь мы оставляем это поле пустым, а то, что это именно пени, можно понять как раз из КБК.

Обратите внимание! В 2021 году внесены изменения в реквизиты платежного поручения на уплату налогов. С 01.05.2021 года обязательно заполняйте поле 15: номер банковского счета, который входит в состав ЕКС. Кроме того изменился счет Казначейства и наименование банка. Период с 01.01.2021 по 30.04.2021 переходный, т.е. платеж правильно ляжет на лицевой счет даже если вы оформите платежку по старым реквизитам. С 01.05.2021 банк уже платежку не пропустит. Подробности мы привели здесь.

ВАЖНО! Перечни КБК утверждает Минфин России. На 2021 и на 2020 годы они утверждены разными приказами. Подробности см. здесь.

Как рассчитать пени по налогу

Какую же все-таки сумму вам придется заплатить, будет зависеть не только от количества дней, которое пройдет с момента окончания данного на выплату взноса или налога периода. Также окажет непосредственное влияние на интересующую нас величину актуальная на момент ее определения ставка рефинансирования.

Искомый показатель устанавливает такая организация, как Центробанк РФ. Время от времени его значение меняется, поэтому, каждый раз нужно уточнять его заново.

Согласно букве закона, величина пени, начисляемой на просроченный налог ежедневно, составляет 1/300 от размера текущей ставки по рефинансированию. Еще раз напомним, что перед тем, как определять точную сумму, нужно уточнить по ставке актуальную информацию.

В принципе, самостоятельно рассчитать величину вашей задолженности, как видите, не сложно. Для этого нужно знать лишь следующие показатели:

  • ставку, определяемую Центробанком;
  • количество дней, которое прошло с момента окончания выделенного на уплату налога срока;
  • величину налога или взноса, которую вы по ошибке не оплатили в государственную казну.

Помните, что сведения, используемые вами при расчетах, должны подвергаться постоянному уточнению, так как со временем их актуальные значения изменяются

Использование онлайн-сервисов для определения величины задолженности

Впрочем, для тех, кто не хочет производить самостоятельно скучные расчеты, всегда имеется возможность воспользоваться различными онлайн-сервисами по определению задолженности, коих сегодня в интернете представлено великое множество. Рекомендуется обращаться к ним еще и потому, что алгоритмы расчета в программах не дают сбоя и ошибочных сведений, так как минуют человеческой фактор, а самостоятельный расчет чреват неточностями.

Действие найденных вами в интернете сервисов будет построено на одном и том же принципе. Даже интерфейс этих онлайн-программ весьма схож. Чтобы ими воспользоваться, всегда нужно соблюдать примерно один и тот же порядок действий.

Этап №1. На данном этапе осуществляется указание даты, с которой началось начисление пени на сумму задолженности перед государством, а также вида налога, по которому допущена просрочка. Посмотрите в календарь, и выберете там клеточку, идущую следующей по счету за днем окончания периода, данного для перевода средств государству. Число, указанное в данной клеточке, и нужно указать в соответствующей графе программы.

Укажите налог и выберете нужную для расчета дату, в которую стартовало начисление пени

Этап №2. Теперь указываем число, когда предположительно вы внесете денежные средства. Довольно редко оно становится тем же днем, когда вы обнаружили, что получаете штрафные санкции, поэтому лучше расчеты делать с запасом хотя бы в один или два дня.

Теперь укажите дату, в которую уплата будет произведена вами

Этап №3. На последнем, третьем этапе, производится указание величины задолженности по налогу. Напоминаем, это будет та сумма, которую вы должны были перечислить в ФНС, но так и не сделали этого по каким-либо причинам.

После того, как все данные будут введены, нажмите на кнопку рассчитать.

Далее укажите сумму задолженности в рублях

Основание платежа — 2-я особенность платежки на пени

2-е отличие платежки по пеням — основание платежа (поле 106). По текущим платежам мы ставим здесь ТП. По пеням же возможны следующие варианты:

  1. Мы самостоятельно посчитали пени и платим их добровольно. В этом случае основание платежа, скорее всего, будет иметь код ЗД, то есть добровольное погашение задолженности по истекшим налоговым, расчетным (отчетным) периодам при отсутствии требования ИФНС, ведь пени мы, как правило, перечисляем не за текущий период, а за прошлые.
  2. Уплата пеней по требованию ИФНС. В этом случае основание платежа будет иметь вид ТР.
  3. Перечисление пеней на основании акта проверки. Это основание платежа АП.

Все три вышеприведенных случая подробно рассмотрены в Готовом решении от КонсультантПлюс. К каждому из них приведены образцы заполнения платежки. Посмотреть их можно, получив пробный доступ к К+ бесплатно.

Подробнее о реквизитах платежки читайте в этой статье.

Основание платежа

В основании платежа укажите:

  • «Есть требование ИФНС или ПФР», если платите по требованию.
  • «Есть акт проверки», если платите по акту. Появятся поля для заполнения номера и даты документа — перепишите их из требования или акта.
  • Если увидели штраф или пени в личном кабинете на сайте налоговой или сверке, выберите «Нет требования или акта, уплачиваю добровольно».

Это самые распространённые основания для платежа, но может случиться так, что ни один из них не подойдёт для вашей ситуации. Тогда создать или отредактировать платёжку стоит в интернет-банке или на сайте налоговой. Вот страница для ИП, а вот — для ООО.

Особенность 3-я — поле 107 «Налоговый период»

В зависимости от того, что послужило основанием для платежа, будет различаться и заполнение этого поля:

  • При добровольной уплате пеней (основание ЗД) здесь будет стоять 0, ведь пени не имеют периодичности уплаты, которая присуща текущим платежам. Если вы перечисляете пени за какой-то 1 конкретный период (месяц, квартал), стоит указать его, например, МС.08.2021 — пени за август 2021 года.
  • При уплате по требованию налоговиков (основание ТР) — срок, указанный в требовании.
  • При погашении пеней согласно проверочному акту (основание АП) тоже ставят 0.

О заполнении поля 107 в платежке по НДФЛ читайте здесь.

Как указать номер и дату документа — основания уплаты пеней

Если вы платите пени самостоятельно, в полях 108 «Номер документа» и 109 «Дата документа» ставьте 0.

Во всех остальных случаях в поле 108 приведите номер документа — основания платежа (например, требования), при этом знак «№» не ставьте.

В поле 109 укажите:

  • дату требования ИФНС — для основания платежа ТР;
  • дату решения о привлечении (об отказе в привлечении) к налоговой ответственности — для основания АП.

Образец платежного поручения на уплату пеней в 2020-2021 годах можно посмотреть и скачать на нашем сайте:


Порядок оплаты штрафов и пени по налогам через Сбербанк Онлайн

В личном кабинете Сбербанка Онлайн можно оплачивать любые штрафы, пени и налоги, накладываемые государственными органами на территории РФ. Сюда относятся:

  1. Штрафы ГИБДД, МВД, МАДИ, АМПП.
  2. Таможенные платежи.
  3. Задолженности в ФССП.
  4. Пошлины за миграционные действия.
  5. Платежи в Росреестр.
  6. Пошлины на сервисе Госуслуги.
  7. Налоги и пени.
  8. Штрафы в ПФР и др.
  9. Платежи в судебные инстанции и др.

Полный перечень принимаемых к оплате штрафов и пени можно посмотреть в разделе «ГИБДД, налоги, штрафы». Если в списке не нашли нужную организацию, можно воспользоваться поиском и ввести наименование.

Если пользователь желает проверить наличие просроченных задолженностей по налогам, необходимо перейти во вкладку «Поиск и оплата налогов ФНС», а далее выбрать раздел поиска по ИНН.

При указании ИНН отразятся только те задолженности, которые не были погашены в установленный в уведомлении срок.

Оплатить налог и пеню через личный кабинет Сбербанка Онлайн можно в течение нескольких минут. Для этого пользователю нужно придерживаться алгоритма:

  • авторизоваться в системе;
  • перейти в раздел «Платежи и переводы»;
  • среди доступных видов платежей выбрать вкладку «ГИБДД, налоги, штрафы»;
  • найти подраздел «Поиск и оплата налогов ФНС»;
  • если на руках имеется квитанция для погашения налога и пени, выберите пункт оплаты по индексу документа;
  • если квитанции нет, либо вы не уверены в наличии задолженности, перейдите в раздел поиска налогов по ИНН;
  • после ввода ИНН или индекса нужно выбрать карту, с которой спишется платеж;
  • нажмите клавишу «Далее» и проверьте еще раз правильность введенных данных;
  • следующим шагом станет подтверждение операции СМС-кодом. Пароль поступит на мобильный номер, привязанный к карте.

После совершения платежа можно сохранить и распечатать чек. Даже если вы не распечатали квитанцию, вы можете в любой момент найти платеж в истории проведенных операций и сохранить чек.

Важно! Проверьте размер средств, находящихся на счету карты. Если денег будет недостаточно, система отклонит платеж.

Комиссия за оплату налогов и пени не удерживается. Списание средств можно произвести бесплатно с любой дебетовой и кредитной карты Сбербанка.

Сервис Сбербанк Онлайн позволяет не только заплатить налоги и пени, но и узнать актуальную информацию по просроченным задолженностям. При желании клиент может запросить сведения о наличии долгов на сайте или в отделении ФНС.

При оплате взносов в ФССП после раздела «Платежи и переводы» нужно выбрать пункт «Служба судебных приставов». Если на руках имеется квитанция, выбрать соответствующий пункт. Для уточнения наличия задолженности выбрать вкладку поиска и ввести номер СНИЛС, серию и номер паспорта и ИНН.

нет, в организациях всё только через р\с Регистрация ИП производится только по месту постоянной прописки (регистрации). Работать ИП может где угодно на территории РФ. ИП может сам себя оформить на работу но это совершенно не зачем.

Оплата административного наказания через Сбербанк Онлайн производится по следующему алгоритму: Другой способ, как оплатить административный штраф, заключается в использовании банковского автомата Сбербанка.

Итак, предлагаем рассмотреть пример и заполнить вместе с нами квитанцию на уплату торгового сбора за 4 квартал 2021 года за организацию ООО «ДомУют» физическим лицом Левашовым М. А. Строго в соответствии с Правилами указания информации в реквизитах на перевод денежных средств от ФНС России.

  1. В поле Плательщик указываем физическое лицо, которое оплачивает квитанцию за организацию, в нашем примере это Левашов Максим Алексеевич, НО в поле ИНН плательщика необходимо указать ИНН организации, т.е. в нашем случае это ИНН 7718346970.
  2. В поле Наименование платежа указываем ИНН физического лица (ИНН Левашова Максима Алексеевича), в нашем случае это ИНН 772516010145, а далее через два слеша (//) наименование организации ООО «ДомУют» и еще через два слеша наименование платежа.
  3. Далее заполняем квитанцию стандартно, указываем адрес плательщика (адрес нашего физического лица), сумму налога и ставим подпись плательщика.

Если пени — по взносам

Все указанные выше особенности платежек по пеням сейчас относятся и к уплате пеней по страховым взносам (кроме взносов на травматизм), ставшим с 2021 года платежами в налоговую.

О порядке оформления платежных поручений по страховым взносам узнайте из этого материала.

Однако эти изменения не коснулись взносов на страхование от несчастных случаев, и пени по ним, как и сами эти взносы, платятся по-прежнему в соцстрах. При уплате в ФСС и взносов, и пеней по ним в полях 106 «Основание платежа», 107 «Налоговый период», 108 «Номер документа» и 109 «Дата документа» проставляют 0 (пп. 5, 6 приложения 4 к приказу Минфина России от 12.11.2013 № 107н). А если пени платятся по требованию фонда и по акту проверки, их реквизиты приводятся в назначении платежа.

Если при заполнении платежного поручения на уплату пеней Вы допустили ошибку, реквизит нужно уточнить.

Как уточнить налоговый платеж при ошибке в платежном поручении, пошагово рассказали эксперты КонсультантПлюс. Чтобы все сделать правильно, получите пробный доступ к системе и переходите в Готовое решение. Это бесплатно.

Пени по земельному налогу

Земельный налог обязаны оплачивать граждане, владеющие земельными участками. Но существуют льготные категории, которые освобождаются от этой обязанности. К ним относятся люди, владеющие участком на праве безвозмездного пользования или по договору аренды, а также ветераны, инвалиды и герои России и СССР.

Величина пошлины рассчитывается как процент от кадастровой стоимости земли на текущий год. Если граждане по какой-либо причине не заплатили эту сумму, то за каждый день просрочки будет начисляться неустойка.

Итоги

Платежное поручение на уплату пеней оформляется аналогично платежке на уплату налогов (указывается тот же статус плательщика, те же реквизиты получателя и того же администратора доходов).

Уплата пеней по видам налогов и сборов производится по отдельным КБК, в 14–17-м разрядах 14–17 которых указывается код подвида дохода — 2100. В особом порядке заполняются отдельные поля платежки на перечисление пени («Основание платежа» и «Налоговый период»).

Источники: Приказ Минфина России от 12.11.2013 № 107н

Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс. Пробный бесплатный доступ к системе на 2 дня.

Вид налога или взноса

Теперь ответственный шаг — за что платим. Заполните поле «Вид налога или взноса» — по нему Эльба определит КБК.

Если у вас есть справка о состоянии расчётов или требование, посмотрите вид налога или взноса в колонке «Наименование налога, сбора» и выберите его в Эльбе. Если штраф или пени увидели в выписке операций по расчётам с бюджетом, название налога или взноса ищите над таблицей с расчётами.

КБК в платёжке должен совпадать с КБК в требовании, можете сверить. КБК в справке о состоянии расчётов или в выписке будет на пару цифр отличаться от КБК, который подставит Эльба. Это не ошибка, Эльба заполняет КБК правильно. Дело в том, что в справке и выписке налоговая указывает общий КБК для определённого вида налога или взносов. А вам нужен конкретный КБК, который отражает, что уплачиваете: налог, пени или штраф. Так для фиксированной части страховых взносов по пенсионному страхованию в справке и выписке указывается КБК 182 1 0210 160, а для уплаты пеней нужен КБК 182 1 0210 160.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 4 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Для любых предложений по сайту: [email protected]